目 錄
第一部分 南昌小藍經濟技術開發區管理委員會概況
一、單位主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 南昌小藍經濟技術開發區管理委員會2025年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《項目支出績效目標表》
第三部分 南昌小藍經濟技術開發區管理委員會2025年單位預算情況說明
一、2025年單位預算收支情況說明
二、2025年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌小藍經濟技術開發區管理委員會概況
一、單位主要職責
中共南昌小藍經濟技術開發區工作委員會、南昌小藍經濟技術開發區管理委員會是中共南昌市委、南昌市人民政府派出機關,與南昌縣實行“市縣共管、以縣為主”的管理模式,黨工委、管委會實行合署辦公、一套機構,機構規格暫定正處級。黨工委、管委會貫徹落實中央、省委、市委、縣委的方針政策和決策部署,在履行職責過程中堅持和加強黨的集中統一領導。主要職責是:
(一)貫徹執行黨的路線方針政策、國家和省、市有關法律、法規、規章,制定全區有關行政管理規定,并組織實施。
(二)貫徹落實市委、市政府及縣委、縣政府的重大決策、工作部署,在全區實施黨的領導和監督。
(三)編制全區發展總體規劃、產業發展規劃和經濟社會發展規劃,并負責組織實施。
(四)負責全區城市建設、城市管理、房產管理、市政公用事業、基礎設施建設、園林綠化等工作。
(五)負責全區招商引資和營商環境、人才、科技、創新創業等工作。組織開展進出口業務、對外經濟合作以及國內經濟合作等。
(六)健全招商引資制度,創新招商引資方式,提升招商引資工作專業化水平。制定創新創業政策,搭建招才引智平臺,加強創新資源集聚,構建創新創業服務體系。
(七)依法對全區權限范圍內的投資項目進行審批、核準、備案。
(八)負責全區的財政、國有資產、審計、統計、外事、人力資源和社會保障、應急管理、綜合治理、信訪、民政、退役軍人事務、教育衛生、文化旅游等方面管理工作。協助有關部門做好稅收事務管理工作。組織籌措各類建設資金。
(九)負責全區黨的建設和精神文明建設;負責組織人事、機構編制、統一戰線、群團、民族宗教和“兩新”組織黨建、國家安全、深化改革工作;建立健全全區基層黨組織,做好黨的干部工作、宣傳工作和黨風廉政建設工作。
(十)引導、保障全區內的企業依法自主經營,協調解決企業發展中存在的難題。
(十一)完成市委、市政府和縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、機構設置及人員情況
2025年南昌小藍經濟技術開發區管理委員會內設科室10個,包括:黨政辦公室、組織與人力資源部、應急管理局、經濟發展局、城市建設管理局、投資促進局、社會發展局、財政局、機關黨委、紀檢監察機構。
編制人數小計137人,其中:行政編制0人、參照公務員管理的事業編制70人、全部補助事業編制67人、部分補助事業編制0人、自收自支事業編制0人。實有人數204人,其中:在職人數小計200人,包括行政人員0人、參照公務員管理的事業編制68人、全部補助事業人員132人、部分補助事業人員0人、自收自支事業人員0人;退休人員小計4人。遺屬人數0人。
第二部分 南昌小藍經濟技術開發區管理委員會
2025年單位預算表
(詳見附表)
(注:①由于本說明中數據四舍五入原因,部分匯總數據與分項加總之和可能存在尾差;②表格詳見附件,若其中某張表為空表或表中數據為0,則說明沒有相關收支預算安排。)
第三部分 南昌小藍經濟技術開發區管理委員會
2025年單位預算情況說明
一、2025年單位預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2025年南昌小藍經濟技術開發區管理委員會收入預算總額為12299.14萬元,較上年減少38.03萬元,下降0.3%,主要原因是干部教育培訓經費列入專項經費預算中,預算總額減少。其中:財政撥款收入11299.14萬元,較上年預算安排減少38.03萬元,下降0.3%,主要原因是干部教育培訓經費列入專項經費預算中,預算總額減少;其他收入1000萬元,與上年持平,主要原因是與上年保持一致。
(二)支出預算情況
2025年南昌小藍經濟技術開發區管理委員會支出預算總額為12299.14萬元,較上年減少38.03萬元,下降0.3%,主要原因是干部教育培訓經費列入經濟發展專項經費預算中,預算總額減少。其中:
按支出項目類別劃分:基本支出5299.14萬元,較上年預算安排增加11.97萬元,主要原因是新增選調生,所以人員經費增加;其中:工資福利支出3415.97萬元、商品和服務支出1782.32萬元、對個人和家庭的補助0.85萬元、資本性支出100萬元;項目支出7000萬元,較上年預算安排減少50萬元,主要原因是干部教育培訓經費50萬元列入經濟發展專項經費預算中;其中:商品和服務支出6000萬元、其他支出1000萬元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務11368.47萬元,較上年預算安排減少122.88萬元,主要原因是干部教育培訓經費50萬元列入經濟發展專項經費預算中;社會保障和就業支出338.44萬元,較上年預算安排增加32.88萬元,主要原因是新增選調生,所以人員經費增加;衛生健康支出291.17萬元,較上年預算安排增加28.21萬元,主要原因是人員增加,人員經費增加;住房保障支出301.06萬元,較上年預算安排增加23.76萬元,主要原因是人員增加,人員經費增加。
按支出經濟分類劃分:工資福利支出3415.97萬元,較上年預算安排增加306.78萬元,主要原因是人員增加,人員經費增加;商品和服務支出7782.32萬元,較上年預算安排增加4047.02萬元,主要原因是將去年安排在其他支出的金額調整進入商品和服務支出;對個人和家庭的補助0.85萬元,較上年預算安排增加0.17萬元,主要原因是人員增加;資本性支出100萬元,與上年持平,主要原因是與上年保持一致;其他支出1000萬元,較上年預算安排減少4392萬元,主要原因是將去年安排在其他支出的金額調整進入商品和服務支出。
(三)財政撥款支出情況
2025年南昌小藍經濟技術開發區管理委員會財政撥款支出預算11299.14萬元,較上年減少38.03萬元,下降0.3%,主要原因是干部教育培訓經費列入經濟發展專項經費預算中,預算總額減少。
按支出功能科目劃分:一般公共服務10368.47萬元,較上年預算安排減少122.88萬元,主要原因是干部教育培訓經費未列入經濟發展專項經費預算中,預算總額減少;社會保障和就業支出338.44萬元,較上年預算安排增加32.88萬元,主要原因是新增選調生,所以人員經費增加;衛生健康支出291.17萬元,較上年預算安排增加28.21萬元,主要原因是人員增加,人員經費增加;住房保障支出301.06萬元,較上年預算安排增加23.76萬元,主要原因是人員增加,人員經費增加。
按支出項目類別劃分:基本支出5299.14萬元,較上年預算安排增加11.97萬元,主要原因是人員增加,人員經費增加;其中:工資福利支出3415.97萬元、商品和服務支出1782.32萬元、對個人和家庭的補助0.85萬元、資本性支出100萬元;項目支出6000萬元,較上年預算安排減少50萬元,主要原因是干部教育培訓經費列入經濟發展專項經費預算中;其中:商品和服務支出6000萬元。
(四)政府性基金情況
本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
(五)國有資本經營情況
本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
(六)機關運行經費等重要情況說明
2025年單位機關運行經費為7782.31萬元,比上年預算增加4047.01萬元,增長108%,主要原因是去年其他支出調整進入商品和服務支出預算中。
(七)政府采購情況說明
2025年單位所屬各單位政府采購預算總額1187.16萬元。其中,政府采購貨物預算268萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算919.16萬元。
(八)國有資產占有使用情況
截至2024年10月31日,單位共有車輛6輛,其中,一般公務用車實有數6輛。
2025年單位預算安排購置車輛0輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為:無。
(九)小藍經濟發展專項資金項目情況說明
1.小藍經濟發展專項資金項目:
1)項目概述:推進小藍經開區管委會各項工作順利開展,負責做好全區各項工作開展過程中的資金保障工作。
2)立項依據:全年預算安排
3)實施主體:南昌小藍經濟技術開發區管委會
4)實施方案:推進小藍經開區管委會各項工作順利開展,負責做好全區各項工作開展過程中的資金保障工作。
5)實施周期:2025年
6)年度預算安排:6000萬元
7)績效目標和指標(見附件)
二、2025年“三公”經費預算情況說明
2025年南昌小藍經濟技術開發區管理委員會“三公”經費財政撥款安排305萬元。其中:
1.因公出國(境)經費40萬元,與上年持平,主要原因是與上年保持一致。
2.公務接待費120萬元,與上年持平,主要原因是與上年保持一致。
3.公務用車運行維護費145萬元,與上年持平,主要原因是與上年保持一致。
4.公務用車購置費0萬元,與上年持平,主要原因是與上年保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款:指縣級財政當年撥付的資金。
(二)教育收費資金收入:指實行專項管理的高中以上學費、住宿費,高校委托培養費,函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入:指事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
(六)上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
(八)使用非財政撥款結余:指歷年滾存非限定用途的非財政撥款結余彌補本年度收支差額的數額。
(九)上年結轉結余:指以前年度全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
(一)一般公共服務支出(類)商貿事務(款)招商引資(項):反映用于招商引資、優化經濟環境等方面的支出。
(二)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項):反映事業單位開支的離退休經費。
(三)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
(四)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
(五)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
三、相關專業名詞
(一)機關運行費:指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(二)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。